Orden de Compra. Nº2200-483-R107 "Adquisición termos Depto. Auditoría"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Aconcagua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2200-483-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-04-2007
Nombre de la Orden de Compra Adquisición termos Depto. Auditoría
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Adquisición termos Depto. Auditoría. Según Solicitud de Compra Nº295 del 19/04/07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Aconcagua
Razón Social Servicio de Salud Aconcagua
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Unidad de Compra Pasaje Juana Ross 928
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Aconcagua
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Facturación Pasaje Juana Ross 928
Comuna -1
Impuesto 3190,084002
Dirección de Envío de la Factura Pasaje Juana Ross 928
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Inversiones y Comercial Medina Goiri S.A.
R.U.T. 84.023.100-3
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101714
Termos2UnidadTermosTermo c/sifón Aladdin 1,8 Lt. Según Cotización Nº 07441 del 20/04/07 Ana Pastén $ 8.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.790 $ 16.790
Total Neto $ 16.790
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.190
TOTAL OC $ 19.980


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.