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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2201-751-R107 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-11-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. POLERAS PARA SERV.ALIMENT.Y MOVILIZACION |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
ADQ. POLERAS BLANCAS SERVICIO ALIMENTACION Y MOVILIZACION DEL INSTITUTO |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA
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R.U.T. |
61.602.117-6 |
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Dirección de Facturación |
Profesor Zañartu 1085, Independencia, Hospital Roberto del Río |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
15646,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Profesor Zañartu 1085, Independencia, Hospital Roberto del Río |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
EDITH MARGARITA JARA VASQUEZ
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R.U.T. |
9.673.966-4 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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53102902
| Prendas de deporte de hombre | 15 | Unidad | Prendas de deporte de hombre | 15 POLERAS BLANCAS CON LOGO INSTITUCIONAL Y NOMBRE PERSONALALIMENTACION Y MOVILIZAC. DIF.TALLAS |
$ 5.490,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 82.350
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$ 82.350
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Total Neto
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$ 82.350
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 15.646
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$ 97.996
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.