Orden de Compra. Nº2249-132-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 2249-65-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección General de Aeronáutica Civil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2249-132-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-05-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2249-65-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas 1)Materiales deben entregarse en su totalidad con FACTURA en Of. Logística de Museo. 2)Recepción LUN-VIE de 08:00 a 12:00 y de las 14:00 a 16:00 3)No se aceptan entregas parciales. 4)Dentro de 10 días, sin recepcionar materiales, el museo, CANCELARA O/
Proveniente de Licitación 2249-65-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUSEO AERONAUTICO
Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra AVDA.PEDRO AGUIRRE CERDA 5100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100
Comuna -1
Impuesto 22817,86
Dirección de Envío de la Factura AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ARTEL S A I C
R.U.T. 92.642.000-3
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211703
Betun Judea Fco 120m1UnidadBetun Judea Fco 120mBetun Judea Fco 120m $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 966 $ 966
60121236
Pincel Ocean pelo marta nº103UnidadPincel Ocean pelo marta nº10PINCELES PELO MARTA Nº 10 OCEAN $ 3.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.142 $ 11.142
60121236
Pincel Ocean pelo marta Nº123UnidadPincel Ocean pelo marta Nº12PINCEL PELO MARTA Nº12, OCEAN $ 5.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.016 $ 17.016
14121503
Carton Forrado 265 gr10PliegoCarton Forrado 265 grCATON FORRADO DE 265Gr, PLIEGO DE 77 x 110cms $ 327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.270 $ 3.270
14121503
Carton Forrado 32510PliegoCarton Forrado 325CARTON FORRADO DE 325Gr, PLIEGO DE 77 x 110 cms $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.700 $ 3.700
60121117
PAPEL MOLDE 20 GRS.4ResmaPAPEL MOLDE 20 GRS.RESMA DE PAPEL SEDA BLANCO, 500 PLIEGOS TAMAÑO MERCURIO $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
Total Neto $ 120.094
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.818
TOTAL OC $ 142.912


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.