Orden de Compra. Nº2273-2575-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2273-1639-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2273-2575-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-11-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2273-1639-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO PROGRAMA PINTANA EN RED RESOLUCION DE COMPRA N° 1300/389 SOLICITADO: ERNA KITTSTEINER 123-2264
Proveniente de Licitación 2273-1639-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
Comuna -1
Impuesto 7792,09
Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social CORREA HERMANOS Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.881.670-7
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201711
TE LIPTON YELLOW LABEL X 100 BOLSITAS.3CajaTE LIPTON YELLOW LABEL X 100 BOLSITAS.TE EN BOLSITAS INDIVIDUALES TIPO LIPTON O SIMILAR 100 UND. $ 2.212,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.636 $ 6.636
14111704
PAPEL HIG. 1 ROLLO 50 MT. H/S CONFORT GOFRADO50UnidadPAPEL HIG. 1 ROLLO 50 MT. H/S CONFORT GOFRADOPAPEL HIGIENICO ULTRA BLANCO 50 METROS $ 236,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.800 $ 11.800
47131816
DESINFECTANTE A/SOL LYSOFORM A/BAC.MONTAÑA 360 CC5UnidadDESINFECTANTE A/SOL LYSOFORM A/BAC.MONTAÑA 360 CCDESODORANTE AMBIENTAL DESINFECTANTE DE RINCONES 99.9% BACTERIAS $ 1.189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.945 $ 5.945
50201706
CAFE NESCAFE TRADICIONAL 400 GRS.2TarroCAFE NESCAFE TRADICIONAL 400 GRS.CAFE 400 GRAMOS INSTANTANEO EN POLVO TRADICION $ 4.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.134 $ 8.134
50202310
AGUA MINERAL BENEDICTINO 500 CC. C/GAS x 66PackAGUA MINERAL BENEDICTINO 500 CC. C/GAS x 6AGUA MINERAL CON GAS DESECHABLE DE 500 ML X 6 (TIPO CACHANTUN O SIMILAR) $ 1.416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.496 $ 8.496
Total Neto $ 41.011
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.792
TOTAL OC $ 48.803


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.