Orden de Compra. Nº2273-294-R107 "CARPETAS COLGANTE (SP. 2005/07-52)"
Recuerde que el responsable del pago es I. MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2273-294-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-02-2007
Nombre de la Orden de Compra CARPETAS COLGANTE (SP. 2005/07-52)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PARA USO DEPENDENCIAS MUNICIPALES RESOLUCION DE COMPRA N° 2005/07/05 SOLICITADO: SR. PEDRO SARAVIA
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
Comuna -1
Impuesto 14487,5
Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Patricio Henriquez Cataldo
R.U.T. 6.690.584-5
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122001
Archivadores de fichas25UnidadArchivadores de fichaspaquetes de caarpetas colgantes con fuelle plastico $ 3.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.250 $ 76.250
Total Neto $ 76.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.488
TOTAL OC $ 90.738


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.