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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2274-511-OC08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-05-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2274-206-CO08 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
DEPTO. SALUD
DECRETO 1435 |
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Proveniente de Licitación
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2274-206-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_PINTANA SALUD |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
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R.U.T. |
69.253.800-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
SANTA ROSA 12975 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
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R.U.T. |
69.253.800-5 |
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Dirección de Facturación |
Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
101200,84 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
AUTO SUMMIT CHILE S A
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R.U.T. |
96.924.460-8 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78180101
| MANO DE OBRA Y REPUESTOS | 1 | Global | MANO DE OBRA Y REPUESTOS | MANTENCION AMBULANCIA ZL-7944 CAMBIO DE BATERIAS, REVISAR SISTEMA DE CARGA, CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERAS Y TRASERAS- SOLO SERVICIO TECNICO AUTORIZADO |
$ 532.636,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 532.636
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$ 532.636
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Total Neto
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$ 532.636
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 101.201
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$ 633.837
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.