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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2274-568-R108 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-06-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
reparacion freno vehiculo yv-2647 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
depto. salud dec 1651 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_PINTANA SALUD |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
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R.U.T. |
69.253.800-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
SANTA ROSA 12975 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
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R.U.T. |
69.253.800-5 |
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Dirección de Facturación |
Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
13680 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
MARIA CECILIA SALAZAR ALLENDES
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R.U.T. |
8.093.017-8 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78180101
| Reparación y pintura carrocerías | 1 | Global | Reparación y pintura carrocerías | reparacion freno vehiculo- cambio de jgo de pastillas- rectificar discos- cambio jgo de pastilas- rectificar tambores-cambio de deposito lava parabrisas- cambio liquido de freno- alineacion- balanceo de ruedas |
$ 72.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 72.000
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$ 72.000
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Total Neto
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$ 72.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 13.680
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$ 85.680
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.