Orden de Compra. Nº2279-331-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2279-99-L109"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2279-331-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-02-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2279-99-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2279-99-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_PUDAHUEL ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL
R.U.T. 69.071.100-1
Dirección de Unidad de Compra SAN PABLO 8444
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL
R.U.T. 69.071.100-1
Dirección de Facturación SAN PABLO 8444
Comuna Pudahuel
Impuesto 15662,27
Dirección de Envío de la Factura SAN PABLO 8444
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-02-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JULIAN PASCUAL Y CIA.LTDA.
Razón Social JULIAN PASCUAL Y CIA LTDA
R.U.T. 83.031.300-1
Sucursal JULIAN PASCUAL Y CIA.LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111610
Cartulina50Unidad PLIEGOS CARTULINA COLOR ROJO $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.350 $ 3.350
14111610
Cartulina50Unidad PLIEGOS CARTULINA COLOR VERDE CLARO $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.350 $ 3.350
14111610
Cartulina30Unidad CARTULINA COLOR LILA $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.010 $ 2.010
14111610
Cartulina50Unidad CARTULINA COLOR AMARILLO $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.350 $ 3.350
14111610
Cartulina50Unidad CARTULINA COLOR DAMASCO $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.350 $ 3.350
14121809
Papel de enmascaramiento10Unidad CINTA MASKING DE 3 CMS. DE ANCHO $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
30102521
Hoja de goma de espuma30Unidad PAQUETES DE GOMA EVA DIVERSOS COLORES $ 356,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.680 $ 10.680
44121630
Kit de grapadora1Unidad ENGRAPADORA STANDAR $ 4.337,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.337 $ 4.337
44121618
Tijeras3Unidad TIJERAS DE 20 CMS. $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.590 $ 1.590
44122103
Corchetes3Unidad CAJA DE CORCHETES PARA ENGRAPADORA STANDAR $ 364,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092
60105704
Barras de pegamento libres de ácido3Unidad CAJA DE PEGAMENTO EN BARRA MEDIANA, MARCA RECONOCIDA EN MERCADO $ 11.808,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.424 $ 35.424
60121150
Papel Crepé100Unidad PAPEL CREPE DIVERSOS COLORES $ 103,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.300 $ 10.300
Total Neto $ 82.433
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.662
TOTAL OC $ 98.095


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.