Orden de Compra. Nº2279-5-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2279-4-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2279-5-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-01-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2279-4-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ARTICULOS DE ESCRITORIO
Proveniente de Licitación 2279-4-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_PUDAHUEL ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL
R.U.T. 69.071.100-1
Dirección de Unidad de Compra SAN PABLO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL
R.U.T. 69.071.100-1
Dirección de Facturación SAN PABLO 8444
Comuna -1
Impuesto 259901
Dirección de Envío de la Factura SAN PABLO 8444
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social JULIAN PASCUAL Y CIA.LTDA.
R.U.T. 83.031.300-1
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122104
Clips GRANDES 80 MM100CajaClips GRANDES 80 MMCLIPS GRANDES $ 233,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.300 $ 23.300
14111504
FORMULARIO CONTINUO 9,5X11X1 ORIGINAL50CajaFORMULARIO CONTINUO 9,5X11X1 ORIGINALFORMULARIO CONITNUO 9,5X11X1 ORIGINAL $ 5.433,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 271.650 $ 271.650
31201601
PEGAMENTO LA GOTITA5CajaPEGAMENTO LA GOTITAPEGAMENTO LA GOTITA $ 754,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.770 $ 3.770
44121713
PLUMON PERMANENTE DIFERENTES COLORES SELLO500UnidadPLUMON PERMANENTE DIFERENTES COLORES SELLOPLUMON PERMANENTE 125 DE CADA COLOR: ROJO, AZUL,NEGRO Y VERDE $ 128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000
44121713
PLUMON PIZARRA MAGNETICA DIFERENTES COLORES SELLO500UnidadPLUMON PIZARRA MAGNETICA DIFERENTES COLORES SELLOPLUMON PIZARRA MAGNETICA: 200 COLOR AZUL; 150 COLOR NEGRO Y 150 ROJO $ 128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000
44111515
SEPARADOR OFICIO 6 POSICIONES500UnidadSEPARADOR OFICIO 6 POSICIONESSEPARADOR OFICIO 6 POSICIONES $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
31201601
STICK FIX BARRA 20 GRS MARCA STICK FIX500UnidadSTICK FIX BARRA 20 GRS MARCA STICK FIXSTICK FIX BARRA 20 GRS. MARCA STICK FIX $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000
60121535
Goma de borrar MEDIANA ISOFIT100UnidadGoma de borrar MEDIANA ISOFITGOMA DE BORRAR MEDIANA $ 36,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
44121706
Lápices GRAFITO FABER # 2200UnidadLápices GRAFITO FABER # 2LAPIZ GRAFITO FABER N°2 $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.800 $ 11.800
44121701
Lápiz pasta azul bic punta gruesa500UnidadLápiz pasta azul bic punta gruesaLAPIZ PASTA AZUL BIC PUNTA GRUESA $ 77,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.500 $ 38.500
44121701
Lápiz TINTA PILOT AZUL Y NEGRO100UnidadLápiz TINTA PILOT AZUL Y NEGROLAPIZ TINTA PILOT AZUL Y NEGRO $ 317,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.700 $ 31.700
44122017
Carpetas colgantes REM500UnidadCarpetas colgantes REMCARPETAS COLGANTES $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
44122011
CARPETAS PLASTIFICADAS DOS BOLSILLOS500UnidadCARPETAS PLASTIFICADAS DOS BOLSILLOSCARPETAS PLASTICAS DOS BOLSILLO $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
44122001
ARCHIVADOR LOMO ANCHO OFICIO AUCA500UnidadARCHIVADOR LOMO ANCHO OFICIO AUCAARCHIVADOR LOMO ANCHO OFICIO 718 H.RHEIN $ 535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 267.500 $ 267.500
44121802
Líquido corrector PAPER MATE500UnidadLíquido corrector PAPER MATECORRECTOR LIQUIDO PAPER MATE $ 265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.500 $ 132.500
14111514
CUADERNO UNIVERSITARIO 100 HJS MATEMATICAS150UnidadCUADERNO UNIVERSITARIO 100 HJS MATEMATICASCUADERNOS UNIVERSITARIO 100 HJS. MATEMATICAS $ 276,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.400 $ 41.400
44121802
DILUYENTE PARA CORRECTOR LIQUIDO PROARTE100UnidadDILUYENTE PARA CORRECTOR LIQUIDO PROARTEDILUYENTE PARA CORRECTOR LIQUIDO $ 136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.600 $ 13.600
47121702
PAPELEROS DE MADERA50UnidadPAPELEROS DE MADERAPAPELEROS DE MADERA $ 1.725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.250 $ 86.250
60121124
Papel kraft CAFE100PliegoPapel kraft CAFEPAPEL KRAF CAFE $ 32,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
31201601
AGOREX 120 CC5TuboAGOREX 120 CCAGOREX 120 CC $ 1.206,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.030 $ 6.030
31201610
Cola fría 110 CC PROARTE100FrascoCola fría 110 CC PROARTECOLA FRIA 110 CC $ 181,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.100 $ 18.100
Total Neto $ 1.367.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 259.901
TOTAL OC $ 1.627.801


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.