Orden de Compra. Nº2287-1925-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2287-968-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2287-1925-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-10-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2287-968-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SOL.Nº1437(25-09-2007)DIDECO/DPTO SOCIAL.DESPACHOS PARCIALIZADOS DE 25 UNIDADES, DESDE 08-10-07 AL 25-10-07 (DÍAS HÁBILES DE LUNES A VIERNES),A QUILIN N°3248 17:00 HRS PUNTUAL.UTILIDAD:PROG.FOMENTO PRODUCTIVO.(ENVIAR FACTURA A QUILIN N°3248 SECC.ADQ.)
Proveniente de Licitación 2287-968-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIREC.ADM. Y FZAS-DEPTO.ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
R.U.T. 69.253.700-9
Dirección de Unidad de Compra LOS PLATANOS 3130
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
R.U.T. 69.253.700-9
Dirección de Facturación LOS PLATANOS 3130
Comuna -1
Impuesto 18216,25
Dirección de Envío de la Factura LOS PLATANOS 3130
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social GLADYS DEL CARMEN VALENZUELA SANTANA
R.U.T. 5.196.235-4
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192502
Sandwiches y panecillos con relleno congelados325UnidadSandwiches y panecillos con relleno congeladosSANDWICH TRIÁNGULO EN PAN MIGA, CON JAMÓN QUESO, CONTENIDO CADA UNO EN BOLSA SELLADA-LA ENTREGA DEBE SER DE 25 UNID DIARIAS A LAS 17:00HRS -DESDE EL 08-10-07 AL 25-10-2007.- $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.875 $ 95.875
Total Neto $ 95.875
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.216
TOTAL OC $ 114.091


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.