Orden de Compra. Nº
2291-252-SE09
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2291-149-L109 COMUNICACIONES
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2291-252-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-02-2009
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2291-149-L109 COMUNICACIONES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2291-149-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ADQUISICIONES MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T.
69.110.400-1
Dirección de Unidad de Compra
1 NORTE Nº 797
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T.
69.110.400-1
Dirección de Facturación
XX
Comuna
Talca
Impuesto
1602,65
Dirección de Envío de la Factura
XX
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
23-02-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Estalista, Materiales Educativos
Razón Social
INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA
R.U.T.
77.558.540-4
Sucursal
Estalista, Materiales Educativos
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121701
Lápiz pasta
1
Caja
LAPIZ PASTA AZUL BIC PUNTA GRUESA (25 UN)
LAPIZ PASTA AZUL BIC PUNTA GRUESA (25 UNIDADES)
$ 2.675,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.675
$ 2.675
44122103
Corchetes
1
Caja
CORCHETES TORRE 26/6 5000 UNIDADES
CORCHETES TORRE 26/6 5000 UNIDADES
$ 419,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 419
$ 419
56121303
Borradores
3
Unidad
GOMAS DE BORRAR
GOMAS DE BORRAR STADLER
$ 167,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 501
$ 501
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios
2
Unidad
STICK FIX 20 GRS.
STICK FIX 20 GRMS
$ 394,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 788
$ 788
44121619
Sacapuntas
1
Unidad
SACAPUNTAS METALICO
SACAPUNTAS METALICO
$ 143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 143
$ 143
44121612
Cuchillos cartoneros
2
Unidad
CARTONERO MEDIANO
CARTONERO MEDIANO
$ 282,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 564
$ 564
44121615
Corcheteras
1
Unidad
CORCHETERA MEDIANA
CORCHETERA TORRE O SIMILAR B7
$ 2.771,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.771
$ 2.771
44121706
Lápices de madera
3
Unidad
LAPIZ GRAFITO
LAPIZ GRAFITO FABER Nº 2
$ 70,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 210
$ 210
24141607
Separadores de cartón
2
Paquete
SEPARADOR DE MATERIA
SEPARADOR DE MATERIA
$ 182,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 364
$ 364
Total Neto
$ 8.435
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.603
TOTAL OC
$ 10.038
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.