Orden de Compra. Nº2291-252-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2291-149-L109 COMUNICACIONES "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2291-252-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-02-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2291-149-L109 COMUNICACIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2291-149-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Unidad de Compra 1 NORTE Nº 797
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Facturación XX
Comuna Talca
Impuesto 1602,65
Dirección de Envío de la Factura XX
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-02-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Estalista, Materiales Educativos
Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA
R.U.T. 77.558.540-4
Sucursal Estalista, Materiales Educativos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121701
Lápiz pasta1CajaLAPIZ PASTA AZUL BIC PUNTA GRUESA (25 UN)LAPIZ PASTA AZUL BIC PUNTA GRUESA (25 UNIDADES) $ 2.675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.675 $ 2.675
44122103
Corchetes1CajaCORCHETES TORRE 26/6 5000 UNIDADES CORCHETES TORRE 26/6 5000 UNIDADES $ 419,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 419 $ 419
56121303
Borradores3UnidadGOMAS DE BORRARGOMAS DE BORRAR STADLER $ 167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 501 $ 501
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios2UnidadSTICK FIX 20 GRS.STICK FIX 20 GRMS $ 394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 788 $ 788
44121619
Sacapuntas1UnidadSACAPUNTAS METALICOSACAPUNTAS METALICO $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143 $ 143
44121612
Cuchillos cartoneros2UnidadCARTONERO MEDIANOCARTONERO MEDIANO $ 282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 564 $ 564
44121615
Corcheteras1UnidadCORCHETERA MEDIANA CORCHETERA TORRE O SIMILAR B7 $ 2.771,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.771 $ 2.771
44121706
Lápices de madera3UnidadLAPIZ GRAFITOLAPIZ GRAFITO FABER Nº 2 $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210 $ 210
24141607
Separadores de cartón2PaqueteSEPARADOR DE MATERIA SEPARADOR DE MATERIA $ 182,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 364 $ 364
Total Neto $ 8.435
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.603
TOTAL OC $ 10.038


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.