Orden de Compra. Nº2294-11368-SE08 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2294-11219-L108"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2294-11368-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-11-2008
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2294-11219-L108
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2294-11219-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPT. EDUCACION COMUNAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Unidad de Compra 4 ORIENTE 1280
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Facturación DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA
Comuna Talca
Impuesto 76077,52
Dirección de Envío de la Factura DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Estalista, Materiales Educativos
Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA
R.U.T. 77.558.540-4
Sucursal Estalista, Materiales Educativos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41122411
Cronómetros o relojes de laboratorio3Unidad CRONOMETROS DE BUENA CALIDAD SEXAGESIMAL CASIO HS-3 $ 18.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.600 $ 54.600
44101707
Corcheteras1Unidad CORCHETERA MURAL DE BUENA CALIDAD $ 3.449,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.449 $ 3.449
44101707
Corcheteras1Unidad CORCHETERA TORRES GRANDE 26/6 $ 6.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.480 $ 6.480
44102907
Fundas para proteger del polvo al equipamiento4Unidad PAQUETES DE FUNDAS PLASTICAS TRANSPARENTES TAMAÑO OFICIO DE 100 UNID. C/U $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
44103103
Tóner2Unidad TONER PARA IMPRESORA HP 3600N ORIGINALES $ 94.283,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.566 $ 188.566
44121706
Lápices de madera350Unidad LAPICES DE GRAFITO DE BUENA CALIDAD $ 62,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.700 $ 21.700
44121711
Rotuladores2Unidad CAJAS DE PLUMONES PERMANENTES DE BUENA CALIDAD $ 3.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.360 $ 6.360
44121711
Rotuladores2Unidad CAJAS DE PLUMONES PARA PIZARRA ACRILICA DE BUENA CALIDAD $ 5.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.368 $ 10.368
44121807
Recambios para gomas350Unidad GOMAS DE BORRAR MEDIANAS DE BUENA CALIDAD $ 72,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
44122011
Carpetas para archivos60Unidad CARPETAS PLASTIFICADAS CON ARCHIVADOR, DE BUENA CALIDAD $ 181,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.860 $ 10.860
44122103
Corchetes10Unidad CAJAS DE CORCHETES 26/6 CAJAS DE 5000 UNDIDADES C/U $ 318,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.180 $ 3.180
14111537
Papel de etiquetas60Unidad ETIQUETAS ADHESIVAS PARA CARPETAS $ 285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.100 $ 17.100
14111610
Cartulina10Pliego PLIEGOS DE CARTULINAS DE COLORES (3 CELESTES, 3 AMARILLAS Y 4 ROSADAS) $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora13Resma RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO DE BUENA CALIDAD $ 3.365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.745 $ 43.745
Total Neto $ 400.408
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 76.078
TOTAL OC $ 476.486


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.