Orden de Compra. Nº
2294-11368-SE08
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ORDEN DE COMPRA DESDE 2294-11219-L108
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2294-11368-SE08
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-11-2008
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2294-11219-L108
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2294-11219-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPT. EDUCACION COMUNAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T.
69.110.400-1
Dirección de Unidad de Compra
4 ORIENTE 1280
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T.
69.110.400-1
Dirección de Facturación
DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA
Comuna
Talca
Impuesto
76077,52
Dirección de Envío de la Factura
DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Estalista, Materiales Educativos
Razón Social
INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA
R.U.T.
77.558.540-4
Sucursal
Estalista, Materiales Educativos
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
41122411
Cronómetros o relojes de laboratorio
3
Unidad
CRONOMETROS DE BUENA CALIDAD SEXAGESIMAL CASIO HS-3
$ 18.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.600
$ 54.600
44101707
Corcheteras
1
Unidad
CORCHETERA MURAL DE BUENA CALIDAD
$ 3.449,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.449
$ 3.449
44101707
Corcheteras
1
Unidad
CORCHETERA TORRES GRANDE 26/6
$ 6.480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.480
$ 6.480
44102907
Fundas para proteger del polvo al equipamiento
4
Unidad
PAQUETES DE FUNDAS PLASTICAS TRANSPARENTES TAMAÑO OFICIO DE 100 UNID. C/U
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.000
44103103
Tóner
2
Unidad
TONER PARA IMPRESORA HP 3600N ORIGINALES
$ 94.283,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 188.566
$ 188.566
44121706
Lápices de madera
350
Unidad
LAPICES DE GRAFITO DE BUENA CALIDAD
$ 62,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.700
$ 21.700
44121711
Rotuladores
2
Unidad
CAJAS DE PLUMONES PERMANENTES DE BUENA CALIDAD
$ 3.180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.360
$ 6.360
44121711
Rotuladores
2
Unidad
CAJAS DE PLUMONES PARA PIZARRA ACRILICA DE BUENA CALIDAD
$ 5.184,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.368
$ 10.368
44121807
Recambios para gomas
350
Unidad
GOMAS DE BORRAR MEDIANAS DE BUENA CALIDAD
$ 72,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.200
$ 25.200
44122011
Carpetas para archivos
60
Unidad
CARPETAS PLASTIFICADAS CON ARCHIVADOR, DE BUENA CALIDAD
$ 181,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.860
$ 10.860
44122103
Corchetes
10
Unidad
CAJAS DE CORCHETES 26/6 CAJAS DE 5000 UNDIDADES C/U
$ 318,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.180
$ 3.180
14111537
Papel de etiquetas
60
Unidad
ETIQUETAS ADHESIVAS PARA CARPETAS
$ 285,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.100
$ 17.100
14111610
Cartulina
10
Pliego
PLIEGOS DE CARTULINAS DE COLORES (3 CELESTES, 3 AMARILLAS Y 4 ROSADAS)
$ 80,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 800
$ 800
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
13
Resma
RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO DE BUENA CALIDAD
$ 3.365,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.745
$ 43.745
Total Neto
$ 400.408
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 76.078
TOTAL OC
$ 476.486
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.