Orden de Compra. Nº2297-436-R108 "Adquisicion de pinturas y otros materiales"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2297-436-R108
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-05-2008
Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de pinturas y otros materiales
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Mejoramiento fachada frontis bodega chuyaca
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T. 69.210.100-6
Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA Nº851
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T. 69.210.100-6
Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo
Comuna -1
Impuesto 11448,07
Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social EASY S A
R.U.T. 96.671.750-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte3GalónPinturas al esmalteESMALTE SINTETICO BASE Z PREPARADO 11H5 $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
31211604
Diluyentes para pinturas1BidónDiluyentes para pinturasAGUARRAS DIDEVAL x 5 LT. $ 4.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.496 $ 4.496
31211904
Brochas3UnidadBrochasBROCHA ESTAMPA 4" $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
31211904
Brochas1UnidadBrochasBROCHA ESTAMPA 1 1/2" $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700 $ 700
47131605
Cepillos de limpieza1UnidadCepillos de limpiezaESCOBILLA DE ACERO CON MANGO $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.150 $ 1.150
27111909
Espátulas2UnidadEspátulasESPATULA HELA 120MM $ 1.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.092 $ 3.092
31211903
Equipo para protección1PackEquipo para protecciónMASCARILLA DESECHABLE x 5 UNID $ 315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315 $ 315
31211501
Pinturas al esmalte1TinetaPinturas al esmalteLATEX BLANCO TINETA $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
Total Neto $ 60.253
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.448
TOTAL OC $ 71.701


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.