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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2316-1357-R107 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-11-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SOLICITUD Nº 17736 SSGG MATERIALES DE CONSTRUC |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
SOLICITUD Nº 17736 SSGG MATERIALES DE CONSTRUCCION CLAVOS CEMENTOS OC 1418 RECOLETA Nº 676 2º PISO, Sr. ELISEO PUEYE FONO:7207222 DE LUNES A JUEVES DE 8:30 A 13:30 Y 15:00 A 16:30 HORAS, VIERNES DE 8:30 A 13:30 Y 15:00 A 16:00 HORAS |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Recoleta
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R.U.T. |
69.254.800-0 |
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Dirección de Facturación |
UNION Nº 796 (Monserrat esq. Stos. Dumontt) |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
4916,82 |
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Dirección de Envío de la Factura |
UNION Nº 796 (Monserrat esq. Stos. Dumontt) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
AUTOSERVICIO FERRETERO SAN MIGUEL LTDA
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R.U.T. |
78.069.140-9 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211506
| Pinturas de látex | 2 | Galón | Pinturas de látex | GALONEX DE LATEX MARFIL PERSA TRICOLOR |
$ 7.066,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.132
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$ 14.132
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31162001
| Clavos Puntas | 1 | kilogramo | Clavos Puntas | KILO CLAVOS 1 1/2 |
$ 1.038,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.038
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$ 1.038
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31162001
| Clavos Puntas | 1 | kilogramo | Clavos Puntas | KILOS DE CLAVOS 2 " |
$ 808,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 808
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$ 808
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11111701
| Arena silícea | 4 | Saco | Arena silícea | SACOS DE ARENA GRUESA |
$ 630,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.520
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$ 2.520
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30111601
| Cemento | 2 | Saco | Cemento | SACOS DE CEMENTO |
$ 3.690,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.380
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$ 7.380
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Total Neto
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$ 25.878
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.917
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$ 30.795
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.