Orden de Compra. Nº2324-1266-R107 "TIMBRE DEPTO. LICITACIONES"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Puerto Montt
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-1266-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-04-2007
Nombre de la Orden de Compra TIMBRE DEPTO. LICITACIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas TIMBRE DEPTO. LICITACIONES (DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA) ITEM 121.22.13.001
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San Felipe Nº 80
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Parque Industrial - Calle El teniente N°65
Comuna -1
Impuesto 2714,28566
Dirección de Envío de la Factura Parque Industrial - Calle El teniente N°65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social IMPRENTA AMERICA LIMITADA
R.U.T. 87.726.400-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121604
Timbres y Sellos1UnidadTimbres y SellosTIMBRE AUTOMATICO, SEGUN MUESTRA $ 14.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.286 $ 14.286
Total Neto $ 14.286
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.714
TOTAL OC $ 17.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.