Orden de Compra. Nº2325-162-R107 "Articulos de oficina"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Lo Espejo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2325-162-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-02-2007
Nombre de la Orden de Compra Articulos de oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Por solicitud Nº 05 del Departamento de Tesoreria
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES - ÁREA MUNICIPAL
Razón Social Ilustre Municipalidad de Lo Espejo
R.U.T. 69.255.100-1
Dirección de Unidad de Compra CENTENARIO Nº 02745
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Lo Espejo
R.U.T. 69.255.100-1
Dirección de Facturación CENTENARIO Nº 02745
Comuna -1
Impuesto 14022
Dirección de Envío de la Factura CENTENARIO Nº 02745
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Patricio Henriquez Cataldo
R.U.T. 6.690.584-5
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101802
Máquinas sumadoras30UnidadMáquinas sumadorasRodillos entintados para sumadora tipo Kores, modelo Hr-150 T Cartuchos IR-40T $ 2.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.800 $ 73.800
Total Neto $ 73.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.022
TOTAL OC $ 87.822


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.