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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2325-6-R107 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-01-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
materiales de ferreteria |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Persa automotriz |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES - ÁREA MUNICIPAL |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Lo Espejo
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R.U.T. |
69.255.100-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
CENTENARIO Nº 02745 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Lo Espejo
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R.U.T. |
69.255.100-1 |
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Dirección de Facturación |
CENTENARIO Nº 02745 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
10508,9 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CENTENARIO Nº 02745 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
GABRIEL VIERA GONZALEZ
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R.U.T. |
5.921.102-1 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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46171501
| Candados | 4 | Unidad | Candados | candados chicos |
$ 1.390,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.560
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$ 5.560
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60104912
| Cables o electrodos eléctricos | 50 | Metro Lineal | Cables o electrodos eléctricos | 50 metros de cable (caleco) |
$ 545,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 27.250
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$ 27.250
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30111607
| Cal viva | 10 | Saco | Cal viva | sacos de cal 25 kilos c/u |
$ 2.250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.500
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$ 22.500
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Total Neto
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$ 55.310
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.509
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$ 65.819
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.