Orden de Compra. Nº2328-2907-R107 "ADQUISICION DE PENDRIVE DEPTO DE FINANZAS DEM"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Puerto Montt
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-2907-R107
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 28-11-2007
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE PENDRIVE DEPTO DE FINANZAS DEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICION DE PENDRIVE DEPTO DE FINANZAS DEM, FICHA PROYECTO, DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2007
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San Felipe Nº 80
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación San Felipe 80 - Subterráneo
Comuna -1
Impuesto 1884,0324
Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Subterráneo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social CIBERTEC RETAIL SA
R.U.T. 76.793.590-0
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43201801
Unidades de discos flexibles1UnidadUnidades de discos flexiblesPENDRIVE DE 1 GB $ 9.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.916 $ 9.916
Total Neto $ 9.916
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.884
TOTAL OC $ 11.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.