Orden de Compra. Nº2328-338-R107 "ADQUISICION DE FOCOS HALOGENOS STOCK BODEGA DEM."
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Puerto Montt
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-338-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-03-2007
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE FOCOS HALOGENOS STOCK BODEGA DEM.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SOLICITUD DE PEDIDO Nº 31. ADQUISICION DE FOCO HALOGENO STOCK BODEGA. COTIZACION Nº 2562.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San Felipe Nº 80
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación San Felipe 80 - Subterráneo
Comuna -1
Impuesto 15255,898
Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Subterráneo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DISTRIBUIDORA COMERCIAL SAN LUIS SA
R.U.T. 96.623.360-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101601
Ampolletas halógenas35UnidadAmpolletas halógenasFOCOS HALOGENOS DE 500 WATTS. $ 2.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.290 $ 80.294
Total Neto $ 80.294
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.256
TOTAL OC $ 95.550


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.