Orden de Compra. Nº2328-812-R107 "ADQUISICION DE IMPRESORA UNIDAD DE ADQUISICIONES"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Puerto Montt
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-812-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-05-2007
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE IMPRESORA UNIDAD DE ADQUISICIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas MENSAJE INTERNO Nº 50. ADQUISICION DE IMPRESORA UNIDAD DE ADQUISICIONES. COTIZACION Nº 2646.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San Felipe Nº 80
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación San Felipe 80 - Subterráneo
Comuna -1
Impuesto 3672,2687
Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Subterráneo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social CIBERTEC RETAIL SA
R.U.T. 76.793.590-0
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43212104
Impresoras de chorro de tinta1UnidadImpresoras de chorro de tintaIMPRESORA CANON IP 1300 $ 19.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.328 $ 19.328
Total Neto $ 19.328
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.672
TOTAL OC $ 23.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.