Orden de Compra. Nº2333-367-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 2333-159-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2333-367-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-05-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2333-159-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas LA NECESIDAD DE ADQUIRIR MATERIALES DE ASEO, SEGUN ORDEN DE PEDIDO NRO 1332, 1333 Y 1334 DE FECHA 18.04.2008 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, PARA EL ASEO DEL EDIFICIO CONSISTORIAL.-
Proveniente de Licitación 2333-159-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.300-4
Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS 610
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.300-4
Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740
Comuna -1
Impuesto 10868,19
Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MONICA ALICIA KIND ANRIQUEZ
R.U.T. 11.457.318-3
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131615
Escobillones DOÑA CLORINDA TRADICIONAL,VERDE6UnidadEscobillones DOÑA CLORINDA TRADICIONAL,VERDEESCOBILLOES, EQUIVALENTE A LA MARCA DONA CLORINDA, COTIZAR CON MARCA $ 1.189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.134 $ 7.134
47131803
PASTILLAS PARA BAÑO MARCA LORD24UnidadPASTILLAS PARA BAÑO MARCA LORDCALUGAS SOLIDAS PARA BAÑO, COTIZAR CON MARCA. $ 225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
42132107
MOLETÓN AMARILLO DE TEXTIL SUMAR X 1 MT3Metro LinealMOLETÓN AMARILLO DE TEXTIL SUMAR X 1 MTMOLETON AMARILLO, COTIZAR CON MARCA. $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.067 $ 8.067
47131811
OMO TRADICIONAL X 1 KILO24PaqueteOMO TRADICIONAL X 1 KILODETERGENTE, EQUIVALENTE A LA MARCA OMO, COTIZAR CON MARCA $ 1.525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.600 $ 36.600
Total Neto $ 57.201
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.868
TOTAL OC $ 68.069


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.