Orden de Compra. Nº2345-1314-R108 "ODORIZADORES"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Las Condes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2345-1314-R108
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-05-2008
Nombre de la Orden de Compra ODORIZADORES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ODORIZADORES DIFERENTES AROMAS C.C.: ADMINISTRACION CARGO: PROG. GESTION P. MAT.: 48320 COT.: LILIANA ROJAS M. A.P.: 2152204007
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_LAS CONDES DEPTO. ADMINISTRACION
Razón Social Ilustre Municipalidad de Las Condes
R.U.T. 69.070.400-5
Dirección de Unidad de Compra AVDA. APOQUINDO 3400
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Las Condes
R.U.T. 69.070.400-5
Dirección de Facturación Avda.Apoquindo Nº 3400
Comuna -1
Impuesto 17037,3
Dirección de Envío de la Factura Avda.Apoquindo Nº 3400
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social PAPELES INDUSTRIALES S A
R.U.T. 94.282.000-3
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131816
Desodorantes5CajaDesodorantesODORIZADORES DE 6 UNIDADES CADA UNA, 5 AROMA "CAMPOS DE OTOÑO" $ 17.934,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.670 $ 89.670
Total Neto $ 89.670
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.037
TOTAL OC $ 106.707


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.