Orden de Compra. Nº2361-159-R107 "COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Talcahuano
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2361-159-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-03-2007
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas COLEGIO LAS AMERICAS PROYECTO NIVELACION FLEXIBLE
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DAEM
Razón Social IMunicipalidad de Talcahuano
R.U.T. 69.150.800-5
Dirección de Unidad de Compra BULNES 136
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Talcahuano
R.U.T. 69.150.800-5
Dirección de Facturación DAEM TALCAHUANO TONGOY 220 HIGUERAS
Comuna -1
Impuesto 14148,54
Dirección de Envío de la Factura DAEM TALCAHUANO TONGOY 220 HIGUERAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social COMERCIALIZADORA J H SALAZAR LIMITADA
R.U.T. 50.103.920-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de escritorio1UnidadArtículos de escritorioMATERIALES DE OFICINA SEGUN ORD NUMERO 023 Y COTIZACION ADJUNTA $ 74.466,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.466 $ 74.466
Total Neto $ 74.466
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.149
TOTAL OC $ 88.615


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.