Orden de Compra. Nº2361-2139-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2361-476-L109"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Talcahuano
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2361-2139-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-11-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2361-476-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2361-476-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DAEM
Razón Social IMunicipalidad de Talcahuano
R.U.T. 69.150.800-5
Dirección de Unidad de Compra BULNES 136 4to.PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Talcahuano
R.U.T. 69.150.800-5
Dirección de Facturación DAEM TALCAHUANO TONGOY 220 HIGUERAS
Comuna Talcahuano
Impuesto 23441,82
Dirección de Envío de la Factura DAEM TALCAHUANO TONGOY 220 HIGUERAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ultracolor
Razón Social INVER ULTRA COLOR PINTUR SOLVENT Y ART COMEC Y O
R.U.T. 76.110.790-9
Sucursal Ultracolor
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte1UnidadARTICULOS PARA PINTAR Y REMODELAR COMEDOR COLEGIO D-484 , VER ANEXO   $ 123.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.378 $ 123.378
Total Neto $ 123.378
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.442
TOTAL OC $ 146.820


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.