Orden de Compra. Nº2366-1096-R107 "1 BATERIA TGO-1 SERV.GRAL. M:256"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2366-1096-R107
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 19-07-2007
Nombre de la Orden de Compra 1 BATERIA TGO-1 SERV.GRAL. M:256
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SERV. GRAL. M:256. TGO-1
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69010100-9
Dirección de Unidad de Compra Blanco Encalada Nº 255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 45 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69010100-9
Dirección de Facturación Blanco Encalada Nº 255
Comuna -1
Impuesto 6067,27
Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada Nº 255
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ESGAR S.A.
R.U.T. 96.518.050-8
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111703
Baterías para vehículos1UnidadBaterías para vehículosBATERIA 12W 70A CAMIONETA ISUZU TGO-1 $ 31.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.933 $ 31.933
Total Neto $ 31.933
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.067
TOTAL OC $ 38.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.