Orden de Compra. Nº2366-1701-R107 "2 NEUMATICO G-46 TGO.4 SERV.GRAL. M:402"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2366-1701-R107
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 20-11-2007
Nombre de la Orden de Compra 2 NEUMATICO G-46 TGO.4 SERV.GRAL. M:402
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas 2 NEUMATICO TGO-4 SERV.GRAL.M:402
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69010100-9
Dirección de Unidad de Compra Blanco Encalada Nº 255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69010100-9
Dirección de Facturación Blanco Encalada Nº 255
Comuna -1
Impuesto 10218,428
Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada Nº 255
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ESTABLECIMIENTOS GARDILCIC SA
R.U.T. 96.518.050-8
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25172504
Neumáticos para camionetas o automóviles2UnidadNeumáticos para camionetas o automóvilesNEUMATICOS G-46 185R14 6 PR TGO-4. PTTE: RB-4294 $ 26.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.782 $ 53.781
Total Neto $ 53.781
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.218
TOTAL OC $ 63.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.