Orden de Compra. Nº2366-211-R107 "3 BANJA.CORRESP./2 TIMBRE RECEPCION PERSON./SAF"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2366-211-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-02-2007
Nombre de la Orden de Compra 3 BANJA.CORRESP./2 TIMBRE RECEPCION PERSON./SAF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69010100-9
Dirección de Unidad de Compra Blanco Encalada Nº 255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69010100-9
Dirección de Facturación Blanco Encalada Nº 255
Comuna -1
Impuesto 5114,04
Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada Nº 255
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social YANULAQUE Y CIA LTDA
R.U.T. 81.056.900-k
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111503
Bandejas de correspondencia3UnidadBandejas de correspondenciaBANDEJA CORRESPONDENCIA TRIPLES $ 4.742,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.226 $ 14.226
44121604
Timbres y Sellos2UnidadTimbres y SellosTIMBRE RECEPCION C/FECHADOR AUTOMATIK 540 RS $ 6.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.690 $ 12.690
Total Neto $ 26.916
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.114
TOTAL OC $ 32.030


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.