Orden de Compra. Nº2366-272-R107 "12 MTS. NYLON RURAL SERV.GRAL.M:18"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2366-272-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-02-2007
Nombre de la Orden de Compra 12 MTS. NYLON RURAL SERV.GRAL.M:18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas NYLON P/RURAL SERV.GRAL. M:18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69010100-9
Dirección de Unidad de Compra Blanco Encalada Nº 255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69010100-9
Dirección de Facturación Blanco Encalada Nº 255
Comuna -1
Impuesto 2298,24
Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada Nº 255
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social JUAN CARLOS PEREZ BOERO
R.U.T. 6.640.389-0
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31151504
Cuerda de nylon12UnidadCuerda de nylonNYLON $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.096 $ 12.096
Total Neto $ 12.096
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.298
TOTAL OC $ 14.394


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.