Orden de Compra. Nº2366-28-R107 "REP. MENOR DIRECCION SERV.GRAL.M:10"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2366-28-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-01-2007
Nombre de la Orden de Compra REP. MENOR DIRECCION SERV.GRAL.M:10
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas REPARACION MENOR DIRECCION S.GRAL. M:10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69010100-9
Dirección de Unidad de Compra Blanco Encalada Nº 255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69010100-9
Dirección de Facturación Blanco Encalada Nº 255
Comuna -1
Impuesto 13966,14
Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada Nº 255
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Juan Carlos Perez Boero
R.U.T. 6.640.389-0
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101701
Tubos fluorescentes10UnidadTubos fluorescentesTUBOS FLUORESCENTE $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.140 $ 7.140
39111801
Resistencias de lámparas5UnidadResistencias de lámparasBALLAST 1X40 $ 1.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.320
31211501
Pinturas al esmalte1UnidadPinturas al esmalteGALON OLEO BRILLANTE BERMELLON $ 7.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.185 $ 7.185
31211604
Diluyentes para pinturas2UnidadDiluyentes para pinturasDILUYENTE SINTETICO $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
31211501
Pinturas al esmalte3UnidadPinturas al esmalteSPARY DORADOS $ 2.224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.672 $ 6.672
27112132
Abrazaderas de fijación200UnidadAbrazaderas de fijaciónABRAZADERAS 480 $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
26121633
Cable de telecomunicaciones exterior de planta45UnidadCable de telecomunicaciones exterior de plantaMTS. APRALELO $ 176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.920 $ 7.920
27111704
Enchufes3UnidadEnchufesENCHUFES MACHO 2P C/TIERRA $ 387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.161 $ 1.161
31201502
Cinta adhesiva aislante eléctrica2UnidadCinta adhesiva aislante eléctricaHUINCHA 3M $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.428 $ 1.428
Total Neto $ 73.506
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.966
TOTAL OC $ 87.472


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.