Orden de Compra. Nº
2366-28-R107
"
REP. MENOR DIRECCION SERV.GRAL.M:10
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2366-28-R107
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
10-01-2007
Nombre de la Orden de Compra
REP. MENOR DIRECCION SERV.GRAL.M:10
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
REPARACION MENOR DIRECCION S.GRAL. M:10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T.
69010100-9
Dirección de Unidad de Compra
Blanco Encalada Nº 255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T.
69010100-9
Dirección de Facturación
Blanco Encalada Nº 255
Comuna
-1
Impuesto
13966,14
Dirección de Envío de la Factura
Blanco Encalada Nº 255
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
Juan Carlos Perez Boero
R.U.T.
6.640.389-0
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39101701
Tubos fluorescentes
10
Unidad
Tubos fluorescentes
TUBOS FLUORESCENTE
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.140
$ 7.140
39111801
Resistencias de lámparas
5
Unidad
Resistencias de lámparas
BALLAST 1X40
$ 1.664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.320
$ 8.320
31211501
Pinturas al esmalte
1
Unidad
Pinturas al esmalte
GALON OLEO BRILLANTE BERMELLON
$ 7.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.185
$ 7.185
31211604
Diluyentes para pinturas
2
Unidad
Diluyentes para pinturas
DILUYENTE SINTETICO
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.680
31211501
Pinturas al esmalte
3
Unidad
Pinturas al esmalte
SPARY DORADOS
$ 2.224,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.672
$ 6.672
27112132
Abrazaderas de fijación
200
Unidad
Abrazaderas de fijación
ABRAZADERAS 480
$ 160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.000
$ 32.000
26121633
Cable de telecomunicaciones exterior de planta
45
Unidad
Cable de telecomunicaciones exterior de planta
MTS. APRALELO
$ 176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.920
$ 7.920
27111704
Enchufes
3
Unidad
Enchufes
ENCHUFES MACHO 2P C/TIERRA
$ 387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.161
$ 1.161
31201502
Cinta adhesiva aislante eléctrica
2
Unidad
Cinta adhesiva aislante eléctrica
HUINCHA 3M
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.428
$ 1.428
Total Neto
$ 73.506
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 13.966
TOTAL OC
$ 87.472
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.