Orden de Compra. Nº2367-111-OC08 "PAPEL ESC. Y LIC. 2367-83-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2367-111-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-02-2008
Nombre de la Orden de Compra PAPEL ESC. Y LIC. 2367-83-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas COMPRA DE PAPEL PARA LAS ESCUELAS Y LICEOS DEL SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, MEMO Nº 022
Proveniente de Licitación 2367-83-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra Av. 7 de Junio Nº 188 2do Piso.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Facturación Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso.
Comuna -1
Impuesto 381843
Dirección de Envío de la Factura Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social JEAN ALEJANDRO STERNBERG TEXIDO
R.U.T. 9.989.978-6
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora99CajaPapel para fotocopiadora o impresoraPAPEL TAMAÑO OFICIO $ 20.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.009.700 $ 2.009.700
Total Neto $ 2.009.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 381.843
TOTAL OC $ 2.391.543


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.