Orden de Compra. Nº2367-538-R107 "MATERIALES LIBRERIA PROG.HABILIDADES PARA LA VIDA"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2367-538-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-08-2007
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES LIBRERIA PROG.HABILIDADES PARA LA VIDA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas MATERIALES LIBRERIA PROG.HABILIDADES PARA LA VIDA, MEMO Nº 287 17/08/2007
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69010100-9
Dirección de Unidad de Compra Av. 7 de Junio Nº 188 2do Piso.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 45 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69010100-9
Dirección de Facturación Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso.
Comuna -1
Impuesto 9824,038179
Dirección de Envío de la Factura Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS
R.U.T. 5.686.371-0
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121707
Lápices de colores6CajaLápices de coloresLAPICES DE COLORES LARGOS 12 UND. PROARTE $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.984 $ 3.983
44121709
Lápices de cera6CajaLápices de ceraLAPICES DE CERA PROARTE $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.488 $ 4.487
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional6CajaPintura de témpera líquida tradicionalTEMPERAS DE 12 COLORES PROARTE $ 731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.386 $ 4.387
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios4UnidadDistribuidores de pegamento o recambiosPEGAMENTO EN BARRA 35 GRS. ARTEL $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.656 $ 2.655
60121148
Papel lustre10UnidadPapel lustrePAPEL LUSTRE $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 760 $ 756
60123001
Figuras Goma Eva50HojaFiguras Goma EvaGOMA EVA COLORES (NARANJO, VERDE LIMON, AMARILLO, CELESTE, ROSADO, ROJO, AZUL) $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202
60121112
Cartón piedra7PliegoCartón piedraCARTON PIEDRA 2mm $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.822 $ 3.823
14111610
Cartulina50PliegoCartulinaPAPEL ARTEL DIFERENTES COLORES (LILA, MORADO, NARANJO, AMARILLO, CELESTE, MELON, ROSADO, FUCSIA, VERDE LIMON, NEGRO, ROJO) $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.450 $ 5.462
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora4ResmaPapel para fotocopiadora o impresoraPAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.380 $ 9.378
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora4ResmaPapel para fotocopiadora o impresoraPAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.564 $ 7.563
60123901
Lentejuelas o ribetes decorativos20SobreLentejuelas o ribetes decorativosESCARCHA DIFERENTES COLORES $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681
31201601
Adhesivos químicos4TuboAdhesivos químicosAGOREX MEDIANO UHU $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.328 $ 3.328
Total Neto $ 51.705
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.824
TOTAL OC $ 61.529


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.