Orden de Compra. Nº
2367-538-R107
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MATERIALES LIBRERIA PROG.HABILIDADES PARA LA VIDA
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2367-538-R107
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-08-2007
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES LIBRERIA PROG.HABILIDADES PARA LA VIDA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
MATERIALES LIBRERIA PROG.HABILIDADES PARA LA VIDA, MEMO Nº 287 17/08/2007
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T.
69010100-9
Dirección de Unidad de Compra
Av. 7 de Junio Nº 188 2do Piso.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 45 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T.
69010100-9
Dirección de Facturación
Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso.
Comuna
-1
Impuesto
9824,038179
Dirección de Envío de la Factura
Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS
R.U.T.
5.686.371-0
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121707
Lápices de colores
6
Caja
Lápices de colores
LAPICES DE COLORES LARGOS 12 UND. PROARTE
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.984
$ 3.983
44121709
Lápices de cera
6
Caja
Lápices de cera
LAPICES DE CERA PROARTE
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.488
$ 4.487
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional
6
Caja
Pintura de témpera líquida tradicional
TEMPERAS DE 12 COLORES PROARTE
$ 731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.386
$ 4.387
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios
4
Unidad
Distribuidores de pegamento o recambios
PEGAMENTO EN BARRA 35 GRS. ARTEL
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.656
$ 2.655
60121148
Papel lustre
10
Unidad
Papel lustre
PAPEL LUSTRE
$ 76,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 760
$ 756
60123001
Figuras Goma Eva
50
Hoja
Figuras Goma Eva
GOMA EVA COLORES (NARANJO, VERDE LIMON, AMARILLO, CELESTE, ROSADO, ROJO, AZUL)
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.202
60121112
Cartón piedra
7
Pliego
Cartón piedra
CARTON PIEDRA 2mm
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.822
$ 3.823
14111610
Cartulina
50
Pliego
Cartulina
PAPEL ARTEL DIFERENTES COLORES (LILA, MORADO, NARANJO, AMARILLO, CELESTE, MELON, ROSADO, FUCSIA, VERDE LIMON, NEGRO, ROJO)
$ 109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.450
$ 5.462
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
4
Resma
Papel para fotocopiadora o impresora
PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO
$ 2.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.380
$ 9.378
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
4
Resma
Papel para fotocopiadora o impresora
PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA
$ 1.891,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.564
$ 7.563
60123901
Lentejuelas o ribetes decorativos
20
Sobre
Lentejuelas o ribetes decorativos
ESCARCHA DIFERENTES COLORES
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.681
31201601
Adhesivos químicos
4
Tubo
Adhesivos químicos
AGOREX MEDIANO UHU
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.328
$ 3.328
Total Neto
$ 51.705
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 9.824
TOTAL OC
$ 61.529
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.