Orden de Compra. Nº2371-689-R107 "ADQUISICION DE TELA RASO "
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Cerro Navia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2371-689-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-08-2007
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE TELA RASO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas RELACIONES PUBLICAS/ PROGRAMA ESCUELA MOTOR DE DESARROLLO/ D.A.Nº 1900 DEL 16.08.2007/ S/P 783/ aprobado EN COFIN DAF 41 DEL 24-08-2007
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cerro Navia
R.U.T. 69.254.200-2
Dirección de Unidad de Compra DEL CONSISTORIAL 6645
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cerro Navia
R.U.T. 69.254.200-2
Dirección de Facturación DEL CONSISTORIAL 6645
Comuna -1
Impuesto 15806,727
Dirección de Envío de la Factura DEL CONSISTORIAL 6645
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social CARLOS HERNAN MARMOLEJO PEREIRA
R.U.T. 16.381.861-2
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121904
Mezclas de algodón100Metro LinealMezclas de algodónTELA RASO COLOR VERDE $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.200 $ 83.193
Total Neto $ 83.193
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.807
TOTAL OC $ 99.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.