Orden de Compra. Nº2371-79-R108 "PENDON EN PVC"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2371-79-R108
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-01-2008
Nombre de la Orden de Compra PENDON EN PVC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SOLICITUD DE PEDIDO 109 DIDECO / CEDEP/ PROGRAMA PNCL. D.A. 94 DEL 22/01/2008/ APROBADO EN COFIN 07 DEL 28-01-2008/ FOSIS
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
R.U.T. 69.254.200-2
Dirección de Unidad de Compra DEL CONSISTORIAL 6645
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
R.U.T. 69.254.200-2
Dirección de Facturación DEL CONSISTORIAL 6645
Comuna -1
Impuesto 7885
Dirección de Envío de la Factura DEL CONSISTORIAL 6645
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOC DE COMUNICACIONES VISUALES E INVERSIONES ALVA LIMITADA
R.U.T. 77.464.930-1
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101501
Letreros publicitarios4UnidadLetreros publicitariosPENDIN EN TELA PVC A 4 COLORES DE 050 X 070 CON TRAVESAÑO MADERA $ 10.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.500 $ 41.500
Total Neto $ 41.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.885
TOTAL OC $ 49.385


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.