|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2377-35-OC08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
24-01-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2377-13-CO08 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
SP24 COORDINAR SR. JULIO MEZA 6365221 |
|
Proveniente de Licitación
|
2377-13-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de La Florida
|
|
R.U.T. |
69.070.700-4 |
|
Dirección de Facturación |
AMERICO VESPUCIO 6886 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
222300 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AMERICO VESPUCIO 6886 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
CORVALAN VILLARROEL LIMITADA
|
|
R.U.T. |
79.622.710-9 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
22101610
| GRAVILLA 3/8 | 150 | Metro Cúbico | GRAVILLA 3/8 | GRAVILLA 3/8 LAVADA (2 LAVADOS ) Y CERTIFICADA. SE ACEPTARAN LAS COTIZACIONES QUE CUMPLAN CON LO SOLICITADO.(el material deberá ser puesto en dependencias municipales previa solicitud , en cuanto a la cantidad de material |
$ 7.800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.170.000
|
$ 1.170.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.170.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 222.300
|
|
$ 1.392.300
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.