Orden de Compra. Nº2385-258-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 2385-75-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2385-258-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-03-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2385-75-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PARA LA ATENCIÓN A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL OPERATIVO CIVICO SOCIAL, PARA EL DÍA 29/03/2008, COLEGIO JUAN PABLO II, CALLE SIMON BOLIVAR Nº 1890, SEGÚN MEMORÁNDUM Nº 378, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO.-
Proveniente de Licitación 2385-75-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001
Comuna -1
Impuesto 87588,29
Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social KURT DAVID PEREZ OVIEDO
R.U.T. 10.372.550-k
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161814
BOLSA DE CONFITE, TAMAÑO GRANDE masticable5BolsaBOLSA DE CONFITE, TAMAÑO GRANDE masticableBOLSA DE CONFITE, TAMAÑO GRANDE. $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950
50201711
CAJAS DE TÉ EN BOLSITA DE 100 UNIDADE2CajaCAJAS DE TÉ EN BOLSITA DE 100 UNIDADECAJAS DE TÉ EN BOLSITA DE 100 UNIDADES. $ 1.585,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.170 $ 3.170
50202306
BEBIDAS GASEOSAS DESECHABLES DE 2 LITROS C/U. CCU70UnidadBEBIDAS GASEOSAS DESECHABLES DE 2 LITROS C/U. CCUBEBIDAS GASEOSAS DESECHABLES DE 2 LITROS C/U. $ 999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.930 $ 69.930
52151503
CUCHARILLAS PLASTICAS.300UnidadCUCHARILLAS PLASTICAS.CUCHARILLAS PLASTICAS. $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
52151504
VASOS DESECHABLE PLASTICOS DE 200 CC.200UnidadVASOS DESECHABLE PLASTICOS DE 200 CC.VASOS DESECHABLE PLASTICOS DE 200 CC. $ 41,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.200 $ 8.200
52151504
VASOS DESECHABLES TERMICOS200UnidadVASOS DESECHABLES TERMICOSVASOS DESECHABLES TERMICOS. $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
60141019
GLOBOS200UnidadGLOBOSGLOBOS $ 68,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.600 $ 13.600
90101601
COLACIONES ENVASADA CON BEBIDA 250 CC SE ADJUNTA ANEXO300UnidadCOLACIONES ENVASADA CON BEBIDA 250 CC SE ADJUNTA ANEXOCOLACIONES ENVASADA EN BOLSA DE NYLON, DEBERÁ TRAER LO SIGUIENTE: (01 SANDWICH JAMÓN/QUESO, 01 BEBIDA Y 01 FRUTA)) $ 1.099,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 329.700 $ 329.700
50201707
TARRO DE CAFE DE 170 GRAMOS1TarroTARRO DE CAFE DE 170 GRAMOSTARRO DE NESCAFÉ DE 170 GRAMOS. $ 2.175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.175 $ 2.175
50161509
KILOS DE AZUCAR2kilogramoKILOS DE AZUCARKILOS DE AZUCAR $ 343,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 686 $ 686
52121602
Servilletas10PaqueteServilletasSERVILLETAS. $ 208,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.080 $ 2.080
Total Neto $ 460.991
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 87.588
TOTAL OC $ 548.579


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.