Orden de Compra. Nº
2385-258-OC08
"
OC Generada desde la Adquisición 2385-75-CO08
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2385-258-OC08
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-03-2008
Nombre de la Orden de Compra
OC Generada desde la Adquisición 2385-75-CO08
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
PARA LA ATENCIÓN A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL OPERATIVO CIVICO SOCIAL, PARA EL DÍA 29/03/2008, COLEGIO JUAN PABLO II, CALLE SIMON BOLIVAR Nº 1890, SEGÚN MEMORÁNDUM Nº 378, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO.-
Proveniente de Licitación
2385-75-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T.
69.020.200-K
Dirección de Unidad de Compra
VICUÑA MACKENNA 2001
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T.
69.020.200-K
Dirección de Facturación
VICUÑA MACKENNA 2001
Comuna
-1
Impuesto
87588,29
Dirección de Envío de la Factura
VICUÑA MACKENNA 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
KURT DAVID PEREZ OVIEDO
R.U.T.
10.372.550-k
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50161814
BOLSA DE CONFITE, TAMAÑO GRANDE masticable
5
Bolsa
BOLSA DE CONFITE, TAMAÑO GRANDE masticable
BOLSA DE CONFITE, TAMAÑO GRANDE.
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.950
$ 4.950
50201711
CAJAS DE TÉ EN BOLSITA DE 100 UNIDADE
2
Caja
CAJAS DE TÉ EN BOLSITA DE 100 UNIDADE
CAJAS DE TÉ EN BOLSITA DE 100 UNIDADES.
$ 1.585,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.170
$ 3.170
50202306
BEBIDAS GASEOSAS DESECHABLES DE 2 LITROS C/U. CCU
70
Unidad
BEBIDAS GASEOSAS DESECHABLES DE 2 LITROS C/U. CCU
BEBIDAS GASEOSAS DESECHABLES DE 2 LITROS C/U.
$ 999,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.930
$ 69.930
52151503
CUCHARILLAS PLASTICAS.
300
Unidad
CUCHARILLAS PLASTICAS.
CUCHARILLAS PLASTICAS.
$ 45,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.500
$ 13.500
52151504
VASOS DESECHABLE PLASTICOS DE 200 CC.
200
Unidad
VASOS DESECHABLE PLASTICOS DE 200 CC.
VASOS DESECHABLE PLASTICOS DE 200 CC.
$ 41,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.200
$ 8.200
52151504
VASOS DESECHABLES TERMICOS
200
Unidad
VASOS DESECHABLES TERMICOS
VASOS DESECHABLES TERMICOS.
$ 65,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.000
$ 13.000
60141019
GLOBOS
200
Unidad
GLOBOS
GLOBOS
$ 68,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.600
$ 13.600
90101601
COLACIONES ENVASADA CON BEBIDA 250 CC SE ADJUNTA ANEXO
300
Unidad
COLACIONES ENVASADA CON BEBIDA 250 CC SE ADJUNTA ANEXO
COLACIONES ENVASADA EN BOLSA DE NYLON, DEBERÁ TRAER LO SIGUIENTE: (01 SANDWICH JAMÓN/QUESO, 01 BEBIDA Y 01 FRUTA))
$ 1.099,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 329.700
$ 329.700
50201707
TARRO DE CAFE DE 170 GRAMOS
1
Tarro
TARRO DE CAFE DE 170 GRAMOS
TARRO DE NESCAFÉ DE 170 GRAMOS.
$ 2.175,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.175
$ 2.175
50161509
KILOS DE AZUCAR
2
kilogramo
KILOS DE AZUCAR
KILOS DE AZUCAR
$ 343,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 686
$ 686
52121602
Servilletas
10
Paquete
Servilletas
SERVILLETAS.
$ 208,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.080
$ 2.080
Total Neto
$ 460.991
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 87.588
TOTAL OC
$ 548.579
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.