Orden de Compra. Nº
2385-666-OC07
"
OC Generada desde la Adquisición 2385-306-CO07
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2385-666-OC07
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
05-09-2007
Nombre de la Orden de Compra
OC Generada desde la Adquisición 2385-306-CO07
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Serán utilizados en la reparaciones y trabajos para la Fiesta Religiosa en la Localidad de Ayquina, Memo Nº 460 del Subdepto de Operaciones.
Proveniente de Licitación
2385-306-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T.
69.020.200-K
Dirección de Unidad de Compra
VICUÑA MACKENNA 2001
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T.
69.020.200-K
Dirección de Facturación
VICUÑA MACKENNA 2001
Comuna
-1
Impuesto
40489
Dirección de Envío de la Factura
VICUÑA MACKENNA 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
JAVIER JAIME ROJAS VEGA
R.U.T.
9.986.467-2
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
23171510
Alambre soldador
2
Carrete
Alambre soldador
Soldadura estaño 50% similar a la marca Indura
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
31151505
Cable de acero
1
Unidad
Cable de acero
Rollo de alambre negro Nº 18 (Rollo de 70 Kl.)
$ 49.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.000
$ 49.000
31191506
Discos abrasivos
10
Unidad
Discos abrasivos
Disco de corte para fe 7"
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
31211704
Selladores
20
Unidad
Selladores
Goma para reparaciones de llaves de paso 1/2
$ 30,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 600
$ 600
31211906
Rodillos de pintar
10
Unidad
Rodillos de pintar
Rodillo de chiporro 4"
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.000
31231313
Tubería de plástico
5
Unidad
Tubería de plástico
Te de PVC gris sanitaria 75 mm.
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
40142315
Uniones de tubería COPLA
6
Unidad
Uniones de tubería COPLA
Uniones so.so. 1/2
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.800
$ 1.800
15121805
Pasta anti soldadura 100 GRAMOS
500
Gramo
Pasta anti soldadura 100 GRAMOS
Pasta de soldar
$ 8,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.000
$ 4.000
31162003
Clavos de acabado
7
kilogramo
Clavos de acabado
Clavos 4"
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.600
$ 5.600
31162003
Clavos de acabado
5
kilogramo
Clavos de acabado
Clavos 3"
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.000
$ 4.000
31162003
Clavos de acabado
5
kilogramo
Clavos de acabado
Clavos 1"
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
31211604
Diluyentes para pinturas DYNAL
10
Litro
Diluyentes para pinturas DYNAL
Aguarras
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.000
31231302
Tubería de cobre 6 MTS.
6
Tira
Tubería de cobre 6 MTS.
Cañeria de cobre 1/2
$ 13.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 81.000
$ 81.000
31211505
Pinturas aceitosas CERESITA
3
Tineta
Pinturas aceitosas CERESITA
Pintura oleo brillante color blanco
$ 8.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.600
$ 24.600
Total Neto
$ 213.100
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 40.489
TOTAL OC
$ 253.589
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.