Orden de Compra. Nº2385-666-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2385-306-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2385-666-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-09-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2385-306-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Serán utilizados en la reparaciones y trabajos para la Fiesta Religiosa en la Localidad de Ayquina, Memo Nº 460 del Subdepto de Operaciones.
Proveniente de Licitación 2385-306-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001
Comuna -1
Impuesto 40489
Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social JAVIER JAIME ROJAS VEGA
R.U.T. 9.986.467-2
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171510
Alambre soldador2CarreteAlambre soldadorSoldadura estaño 50% similar a la marca Indura $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
31151505
Cable de acero1UnidadCable de aceroRollo de alambre negro Nº 18 (Rollo de 70 Kl.) $ 49.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000
31191506
Discos abrasivos10UnidadDiscos abrasivosDisco de corte para fe 7" $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
31211704
Selladores20UnidadSelladoresGoma para reparaciones de llaves de paso 1/2 $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600
31211906
Rodillos de pintar10UnidadRodillos de pintarRodillo de chiporro 4" $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
31231313
Tubería de plástico5UnidadTubería de plásticoTe de PVC gris sanitaria 75 mm. $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
40142315
Uniones de tubería COPLA6UnidadUniones de tubería COPLAUniones so.so. 1/2 $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
15121805
Pasta anti soldadura 100 GRAMOS500GramoPasta anti soldadura 100 GRAMOSPasta de soldar $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
31162003
Clavos de acabado7kilogramoClavos de acabadoClavos 4" $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
31162003
Clavos de acabado5kilogramoClavos de acabadoClavos 3" $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
31162003
Clavos de acabado5kilogramoClavos de acabadoClavos 1" $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
31211604
Diluyentes para pinturas DYNAL10LitroDiluyentes para pinturas DYNALAguarras $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
31231302
Tubería de cobre 6 MTS.6TiraTubería de cobre 6 MTS.Cañeria de cobre 1/2 $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.000 $ 81.000
31211505
Pinturas aceitosas CERESITA3TinetaPinturas aceitosas CERESITAPintura oleo brillante color blanco $ 8.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.600 $ 24.600
Total Neto $ 213.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.489
TOTAL OC $ 253.589


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.