Orden de Compra. Nº2385-720-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2385-299-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2385-720-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-09-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2385-299-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PARA LA REMODELACION DE LAS DEPENDENCIAS DE ASEO Y ORNATO, SEGUN MEMO Nº 047.
Proveniente de Licitación 2385-299-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001
Comuna -1
Impuesto 106913
Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social JAVIER JAIME ROJAS VEGA
R.U.T. 9.986.467-2
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento18BolsaCementoBEKRON DE 25 KLS. C/U. $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
30111601
Cemento10BolsaCementoCEMENTO $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.000 $ 41.000
30161716
Separadores de azulejos100UnidadSeparadores de azulejosSEPARADORES DE 3 mm. $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
31162003
Clavos de acabado3kilogramoClavos de acabadoCLAVOS DE 1.1/2".- $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700
30111701
Enlucido de yeso18kilogramoEnlucido de yesoFRAGUE. $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
31201601
Adhesivos químicos1LitroAdhesivos químicosAGOREX.- $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica90Metro CuadradoAzulejos o baldosas de cerámicaCERMICA $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 351.000 $ 351.000
11111701
Arena silícea3Metro CúbicoArena silíceaARENA FINA. $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
30151804
Guardapolvos o cornizas TRUPAN PINTADO70Metro LinealGuardapolvos o cornizas TRUPAN PINTADOGUARDAPOLVO $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
Total Neto $ 562.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 106.913
TOTAL OC $ 669.613


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.