|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2404-2159-OC07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
29-08-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2404-1546-CO07 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
NOTA DE PEDIDO Nº 137 DIDECO |
|
Proveniente de Licitación
|
2404-1546-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
|
|
R.U.T. |
69.010.300-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Arturo Prat S/Nº Edificio Ex Aduana |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
|
|
R.U.T. |
69.010.300-1 |
|
Dirección de Facturación |
Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
123500 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
SANDOVAL HERMANOS LTDA
|
|
R.U.T. |
76.314.800-9 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78111808
| Arriendo de vehículos | 1 | Unidad | Arriendo de vehículos | Arriendo camioneta doble cabina en buen estado con chofer y combustible para salidasa terreno programas sociales- Horario Lunes a Sabado 09:00 a 20:00 hrs. y disponibilidad fuera horario casos emergencias y eventos especiales, por un periodo mensual |
$ 650.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 650.000
|
$ 650.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 650.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 123.500
|
|
$ 773.500
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.