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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2404-357-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-02-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2404-332-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
NP.021 MATERIAL DE OFICINA PARA O.P.D. PROYECTO "INFANCIA" CONVENIO IMI/SENAME |
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Proveniente de Licitación
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2404-332-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
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R.U.T. |
69.010.300-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Arturo Prat S/Nº Edificio Ex Aduana |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
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R.U.T. |
69.010.300-1 |
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Dirección de Facturación |
Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
11391,83 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
NUNCIO BELARDI ROSCETTI
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R.U.T. |
3.087.130-8 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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43202102
| Cajas de disquetes | 2 | Caja | Cajas de disquetes | cajas de disquetes (1.44 MB) de 10 un. c/u |
$ 1.071,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.142
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$ 2.142
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44103105
| Cartuchos de tinta toner q2612 | 1 | Unidad | Cartuchos de tinta toner q2612 | catridge de tinta para impresora HP Laser Jet 1020 |
$ 52.941,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 52.941
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$ 52.941
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43202001
| Discos compactos (CD) caja 20 unidad | 1 | Unidad | Discos compactos (CD) caja 20 unidad | torta de CD virgen de 50 unidades |
$ 4.874,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.874
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$ 4.874
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Total Neto
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$ 59.957
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 11.392
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$ 71.349
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.