Orden de Compra. Nº2412-1017-R107 "COMPRA MENOR A 3 UTM"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de Lo Prado
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2412-1017-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-11-2007
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MENOR A 3 UTM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ORDEN DE COMPRA INT. N° 1017 DIDECO/ECO. LABORAL/ADM. C.P. NEPTUNO SOLIC. ADQ. N° 958- SOLIC. INT. N° 224
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES
Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado
R.U.T. 69.254.100-6
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SAN PABLO 5959
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado
R.U.T. 69.254.100-6
Dirección de Facturación AVENIDA SAN PABLO 5959
Comuna -1
Impuesto 3306
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SAN PABLO 5959
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social AUSIN HNOS S A
R.U.T. 81.293.200-4
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31231115
Aleación de fierro en barra labrada20Metro LinealAleación de fierro en barra labrada(013-00126) PUNTA DE REJA SIMPLE (DEFENSA DE MUROS METALICA) $ 870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.400 $ 17.400
Total Neto $ 17.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.306
TOTAL OC $ 20.706


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.