|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2422-75-OC08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
22-01-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2422-42-CO08 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
NECESIDADES DE LA DIRECCION |
|
Proveniente de Licitación
|
2422-42-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES |
|
Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
|
|
R.U.T. |
69.072.100-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
CONCHA Y TORO 1820 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
|
|
R.U.T. |
69.072.100-7 |
|
Dirección de Facturación |
CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
19950 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
JUAN CARLOS ZAMUDIO SANCHEZ
|
|
R.U.T. |
5.743.882-7 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111805
| Talones o talonarios | 50 | Talonario | Talones o talonarios | TALONARIOS 1 X 50 DE ENTREGA DE MATERIAL, AUTOCOPIATIVO, NUMERADO CORRELATIVO DESDE EL Nº 3501, CON PREPICADO SUPERIOR EN TODA LAS HOJAS ORIGINAL EN BLANCO COPIA 1CELESTE COPIA 2 ROSADO TAMAÑO CARTA VER MUESTRA EN CONCHA Y TORO 1820 EN DPTO. ADQUISI |
$ 2.100,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 105.000
|
$ 105.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 105.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 19.950
|
|
$ 124.950
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.