Orden de Compra. Nº2422-92-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 2422-28-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2422-92-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-01-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2422-28-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PARA PROCESO DE RENOVACION DE PERMISOS DE CIRCULACION 2008
Proveniente de Licitación 2422-28-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES
Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T. 69.072.100-7
Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T. 69.072.100-7
Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA
Comuna -1
Impuesto 52195,85
Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DISTRIBUIDORA INBALE LIMITADA
R.U.T. 77.267.230-6
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121615
CAJA DE 5.000 UNIDS. SELLOFILM70CajaCAJA DE 5.000 UNIDS. SELLOFILMCAJAS DE CORCHETE INDICAR MARCA $ 208,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.560 $ 14.560
44121706
Lápices de madera ISOFIT50UnidadLápices de madera ISOFITLAPICES DE MADERA N°2, INDICAR MARCA $ 26,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300
44121708
Marcadores SELLOBOARD30UnidadMarcadores SELLOBOARDPLUMONES PARA PIZARRA (10 COLOR AZUL, 10 ROJO Y 10 COLOR NEGRO) $ 112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
47131601
PAPELEROS PLASTICOS PARA ESCRITORIO10UnidadPAPELEROS PLASTICOS PARA ESCRITORIOPAPELEROS PLASTICOS, INDICAR DIMENSIONES $ 998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.980 $ 9.980
47131829
Productos de limpieza del baño VANIQIQUIM DE LITRO35UnidadProductos de limpieza del baño VANIQIQUIM DE LITROJABON LIQUIDO (AQUEL QUE NO SE USA CON AGUA) LE SANCY O EQUIVALENTE INDICAR MARCA. $ 589,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.615 $ 20.615
47131909
Rollos o almohadillas absorbentes FAVORITA150UnidadRollos o almohadillas absorbentes FAVORITAROLLOS DE TOALLA NOVA $ 198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.700 $ 29.700
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora CMPC-75 GRS.DE 500 HJS.100ResmaPapel para fotocopiadora o impresora CMPC-75 GRS.DE 500 HJS.PAPEL TAMAÑO OFICIO, INDICAR MARCA $ 1.556,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.600 $ 155.600
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora CMPC-75 GRS.DE 500 HJS.30ResmaPapel para fotocopiadora o impresora CMPC-75 GRS.DE 500 HJS.PAPEL TAMAÑO CARTA, INDICAR MARCA $ 1.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.600 $ 39.600
Total Neto $ 274.715
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.196
TOTAL OC $ 326.911


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.