Orden de Compra. Nº
2422-92-OC08
"
OC Generada desde la Adquisición 2422-28-CO08
"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2422-92-OC08
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-01-2008
Nombre de la Orden de Compra
OC Generada desde la Adquisición 2422-28-CO08
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
PARA PROCESO DE RENOVACION DE PERMISOS DE CIRCULACION 2008
Proveniente de Licitación
2422-28-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T.
69.072.100-7
Dirección de Unidad de Compra
CONCHA Y TORO 1820
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T.
69.072.100-7
Dirección de Facturación
CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA
Comuna
-1
Impuesto
52195,85
Dirección de Envío de la Factura
CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
DISTRIBUIDORA INBALE LIMITADA
R.U.T.
77.267.230-6
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121615
CAJA DE 5.000 UNIDS. SELLOFILM
70
Caja
CAJA DE 5.000 UNIDS. SELLOFILM
CAJAS DE CORCHETE INDICAR MARCA
$ 208,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.560
$ 14.560
44121706
Lápices de madera ISOFIT
50
Unidad
Lápices de madera ISOFIT
LAPICES DE MADERA N°2, INDICAR MARCA
$ 26,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.300
$ 1.300
44121708
Marcadores SELLOBOARD
30
Unidad
Marcadores SELLOBOARD
PLUMONES PARA PIZARRA (10 COLOR AZUL, 10 ROJO Y 10 COLOR NEGRO)
$ 112,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.360
$ 3.360
47131601
PAPELEROS PLASTICOS PARA ESCRITORIO
10
Unidad
PAPELEROS PLASTICOS PARA ESCRITORIO
PAPELEROS PLASTICOS, INDICAR DIMENSIONES
$ 998,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.980
$ 9.980
47131829
Productos de limpieza del baño VANIQIQUIM DE LITRO
35
Unidad
Productos de limpieza del baño VANIQIQUIM DE LITRO
JABON LIQUIDO (AQUEL QUE NO SE USA CON AGUA) LE SANCY O EQUIVALENTE INDICAR MARCA.
$ 589,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.615
$ 20.615
47131909
Rollos o almohadillas absorbentes FAVORITA
150
Unidad
Rollos o almohadillas absorbentes FAVORITA
ROLLOS DE TOALLA NOVA
$ 198,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.700
$ 29.700
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora CMPC-75 GRS.DE 500 HJS.
100
Resma
Papel para fotocopiadora o impresora CMPC-75 GRS.DE 500 HJS.
PAPEL TAMAÑO OFICIO, INDICAR MARCA
$ 1.556,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 155.600
$ 155.600
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora CMPC-75 GRS.DE 500 HJS.
30
Resma
Papel para fotocopiadora o impresora CMPC-75 GRS.DE 500 HJS.
PAPEL TAMAÑO CARTA, INDICAR MARCA
$ 1.320,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.600
$ 39.600
Total Neto
$ 274.715
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 52.196
TOTAL OC
$ 326.911
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.