Orden de Compra. Nº2427-2344-R107 "SOBRES ( ADM. MUNICIPAL )"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2427-2344-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-09-2007
Nombre de la Orden de Compra SOBRES ( ADM. MUNICIPAL )
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FORO GOBIERNOS LOCALES P. 52 ADMINISTRACION MUNICIPAL.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO
R.U.T. 69.060.900-2
Dirección de Unidad de Compra AVDA.ARGENTINA 864 DEPARTAMENTO CONTABILIDAD
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO
R.U.T. 69.060.900-2
Dirección de Facturación AVDA.ARGENTINA 864 DEPARTAMENTO CONTABILIDAD.
Comuna -1
Impuesto 15247,5
Dirección de Envío de la Factura AVDA.ARGENTINA 864 DEPARTAMENTO CONTABILIDAD.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social LORENA MARIEL ESPINOZA RIVERA
R.U.T. 10.626.969-6
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121505
Sobres especiales1500UnidadSobres especialesSOBRE TIPO AMERICANO CON LOGOS SEGUN DISEÑO ( CD EN SU PODER ) $ 54,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.000 $ 80.250
Total Neto $ 80.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.248
TOTAL OC $ 95.498


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.