Orden de Compra. Nº2429-1179-R108 "PEDIDO DE MATERIAL Nº 1246 PLAZA BICENTENARIO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2429-1179-R108
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-06-2008
Nombre de la Orden de Compra PEDIDO DE MATERIAL Nº 1246 PLAZA BICENTENARIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PEDIDO DE MATERIAL Nº 1246 EMERGENCIA Y OPERACIONES PLAZA BICENTENARIO CH.G.N
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento.Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 69.020.300-6
Dirección de Unidad de Compra Av. 7mo de Linea 3505
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 69.020.300-6
Dirección de Facturación AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF
Comuna -1
Impuesto 2831
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social emp.comercializadora y abastecedora del norte s.a
R.U.T. 96.501.610-4
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111810
Interruptores1UnidadInterruptoresINTERRUPTOR AUTOMAT DE 3X32 AMPERES $ 14.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.900 $ 14.900
Total Neto $ 14.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.831
TOTAL OC $ 17.731


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.