Orden de Compra. Nº2429-1325-R107 "PEDIDO DE MATERIAL N° 4246 ESTADIO TECHADO EMPALME"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2429-1325-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-10-2007
Nombre de la Orden de Compra PEDIDO DE MATERIAL N° 4246 ESTADIO TECHADO EMPALME
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PEDIDO DE MATERIAL 4246, ESTADIO TECHADO EMPALME CH.G.N
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento.Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 69.020.300-6
Dirección de Unidad de Compra Av. 7mo de Linea 3505
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 69.020.300-6
Dirección de Facturación AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF
Comuna -1
Impuesto 10070
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MIRANDA SELLE COMPUTACION LIMITADA
R.U.T. 77.006.620-4
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43212104
Impresoras de chorro de tinta1UnidadImpresoras de chorro de tintaIMPRESORA DE INYECCION DE TINTA $ 53.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.000 $ 53.000
Total Neto $ 53.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.070
TOTAL OC $ 63.070


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.