Orden de Compra. Nº2436-511-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2436-461-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de Curicó
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2436-511-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-10-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2436-461-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Uniformes personal cementerio Municipal, según anexo, de acuerdo a SP 143237.
Proveniente de Licitación 2436-461-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_CURICOADQUISICIONES
Razón Social I.Municipalidad de Curicó
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Unidad de Compra Estado 279
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de Curicó
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Facturación Estado 279
Comuna -1
Impuesto 301764,46
Dirección de Envío de la Factura Estado 279
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Distribuidora Multihogar S.A.
R.U.T. 96.589.040-8
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53101602
VESTUARIO1UnidadVESTUARIOSet de uniforme según detalle $ 1.588.234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.588.234 $ 1.588.234
Total Neto $ 1.588.234
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 301.764
TOTAL OC $ 1.889.998


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.