Orden de Compra. Nº2446-655-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 2446-568-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2446-655-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-04-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2446-568-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICION MATERIALES DE ASEO, ALCALDIA.
Proveniente de Licitación 2446-568-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra BILBAO 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación BILBAO 348
Comuna -1
Impuesto 49971,9
Dirección de Envío de la Factura BILBAO 348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social VALESKA KATHERINE GONZALEZ NAVARRETE
R.U.T. 13.427.540-5
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10191704
INSECTICIDA SPRAY MOSCAS Y ZANCUDOS RAID2UnidadINSECTICIDA SPRAY MOSCAS Y ZANCUDOS RAIDMATAMOSCAS SPRAY $ 2.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.560 $ 4.560
47121701
BOLSAS DE BASURA 70X90X10 VIRUTEX50UnidadBOLSAS DE BASURA 70X90X10 VIRUTEXBOLSA DE BASURA 70 X 90 $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000 $ 46.000
47131602
TRAPEROS DE ALGODON DOBLE CON OJAL VIRUTEX30UnidadTRAPEROS DE ALGODON DOBLE CON OJAL VIRUTEXTRAPEROS PARA PISO $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.500 $ 40.500
47131704
JABON LIQUIDO CON DOSIFICADOR LE SANCY DE340 ML30UnidadJABON LIQUIDO CON DOSIFICADOR LE SANCY DE340 MLJABON LIQUIDO CON DISPENSADOR LE SANCY 340 ML. $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
47131803
LAVALOZA LIQUIDO QUIX DE 500 ML10UnidadLAVALOZA LIQUIDO QUIX DE 500 MLLAVALOZAS DESENGRASANTE 500 ML. $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.200 $ 9.200
47131803
DESINFECTANTE SPRAY LYSOFORM15UnidadDESINFECTANTE SPRAY LYSOFORMDESINFECTANTE SPRAY LYSOFORM $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.750 $ 21.750
47131803
CLORO LIQUIDO TRADICIONAL DE 1 LITRO CLOROX20UnidadCLORO LIQUIDO TRADICIONAL DE 1 LITRO CLOROXLTS. CLORO $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.800 $ 11.800
47131805
LIMPIADOR EN CREMA DE 750 GRAMOS CIF10UnidadLIMPIADOR EN CREMA DE 750 GRAMOS CIFLIMPIADOR EN CREMA CIF 500 ML $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500
47131805
DETERGENTE EN POLVO OMO DE 400 GRAMOS30UnidadDETERGENTE EN POLVO OMO DE 400 GRAMOSDETERGENTES OMO $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.700 $ 26.700
47131816
DESODORANTE DESINFECTANTE SPRAY LYSOFORM15UnidadDESODORANTE DESINFECTANTE SPRAY LYSOFORMDESODORANTE AMBIENTAL LYSOFORM $ 1.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.400 $ 23.400
47131816
DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY VAINILLA GLADE20UnidadDESODORANTE AMBIENTAL SPRAY VAINILLA GLADEDESODORANTE AMBIENTAL VAINILLA $ 1.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.600 $ 25.600
Total Neto $ 263.010
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.972
TOTAL OC $ 312.982


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.