Orden de Compra. Nº2465-34-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 2465-24-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2465-34-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-04-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2465-24-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICION DE MATERIAL PARA PROYECTO AGRICOLA DE LA SRA. CLARA GUTIERREZ F. DEL PROGRAMA PRODESAL QUILLOTA.
Proveniente de Licitación 2465-24-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FINANZAS DIDECO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T. 69.060.100-1
Dirección de Unidad de Compra MAIPU 330
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T. 69.060.100-1
Dirección de Facturación MAIPU 330
Comuna -1
Impuesto 39189,02
Dirección de Envío de la Factura MAIPU 330
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MALLAS PROTEKTA LIMITADA
R.U.T. 77.505.400-K
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13111016
POLIETILENO 2.20 X 0.15125kilogramoPOLIETILENO 2.20 X 0.15POLIETILENO 2.20 X 0.15 $ 1.800,00 $ 18.742,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000
Total Neto $ 206.258
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.189
TOTAL OC $ 245.447


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.