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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2467-1908-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-12-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2467-965-R109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2467-965-R109 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I. Municipalidad de Chillán
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R.U.T. |
69.140.900-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
18 de septiembre 510 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I. Municipalidad de Chillán
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R.U.T. |
69.140.900-7 |
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Dirección de Facturación |
casa de acogida |
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Comuna |
Chillán
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Impuesto |
40201,34 |
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Dirección de Envío de la Factura |
casa de acogida |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DISTRIBUIDORA COLON |
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Razón Social |
FABBRI LANDI DARIO Y OTRO
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R.U.T. |
50.024.780-0 |
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Sucursal |
DISTRIBUIDORA COLON |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111526
| Blocs para mensajes telefónicos | 20 | Unidad | BLOCK TAMAÑO CARTA CUADRICULADO | |
$ 543,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.860
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$ 10.860
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14111610
| Cartulina | 140 | Unidad | PLIEGOS GRANDES DE CARTULINA BLANCA | |
$ 118,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.520
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$ 16.520
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31201517
| Cinta para empaquetar | 80 | Unidad | CINTA EMBALAJE | |
$ 223,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.840
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$ 17.840
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39121402
| Enchufes eléctricos | 14 | Unidad | ALARGADORES CON ENCHUFES ( ZAPATILLAS ) | |
$ 2.786,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 39.004
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$ 39.004
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44121612
| Cuchillos cartoneros | 18 | Unidad | CARTONEROS TAMAÑO GRANDE | |
$ 139,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.502
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$ 2.502
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44121701
| Lápiz pasta | 120 | Unidad | LAPIZ PASTA ( 60 negro, 60 azúl ) | |
$ 99,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.880
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$ 11.880
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60121501
| Rotuladores de base acuosa | 100 | Unidad | PLUMONES PARA PIZARRA BLANCA | |
$ 315,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 31.500
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$ 31.500
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60121502
| Rotuladores de base disolvente | 168 | Unidad | PLUMONES PILOT ( 84 azul, 84 negro ) | |
$ 485,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 81.480
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$ 81.480
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Total Neto
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$ 211.586
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 40.201
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$ 251.787
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.