Orden de Compra. Nº2467-27-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2467-962-CO06"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad de Chillán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2467-27-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-01-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2467-962-CO06
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PROYECTO MANTENCION DIVERSAS AREAS RECREATIVAS.FONDEVE 2006. ASIG. 31.68.011-054.PEDIDO N° 583 SECPLA.
Proveniente de Licitación 2467-962-CO06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra 18 de septiembre 510
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Facturación casa de acogida
Comuna -1
Impuesto 532
Dirección de Envío de la Factura casa de acogida
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social RENATO DIAZ S.A.
R.U.T. 89.125.000-2
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60124405
Alambre de latón. ALAMBRE GALVANIZADO Nº14100Metro LinealAlambre de latón. ALAMBRE GALVANIZADO Nº14ALAMBRE GALVANIZADO N° 14 $ 28,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
Total Neto $ 2.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 532
TOTAL OC $ 3.332


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.